为进一步加强省级卫生健康单位内部审计监督工作,规范资金管理和使用,实现省级卫生健康单位审计全覆盖,根据有关规定,省卫生健康委派出审计组,自2021年9月20日起,对包括我所在内的6家单位“2019年1月1日至2020年12月31日的财政财务收支的真实性、合法性和绩效情况”进行就地审计。
审计主要围绕着单位内控制度的建立健全和执行情况;预算资金的收入、拨付、使用及管理情况;专项资金及其他资金收支管理情况;行政事业单位收费收入及其他非税收入管理使用情况;执行“收支两条线”管理情况;固定资产及其他资产管理使用情况;政府采购计划的编制及执行情况等方面开展。
为确保审计效果,财务科根据审计组要求,如实提供审计所需各项材料。目前,审计组已结束现场工作,进入审计反馈阶段。
在下一步工作中,财务科将积极做好审计反馈工作,按审计报告提出的建议做好整改落实,进一步提升单位财务管理的规范性。